三一重工(600031):三一重工股份有限公司2023年度内部控制审计报告

时间:2024年04月29日 04:13:49 中财网
原标题:三一重工:三一重工股份有限公司2023年度内部控制审计报告














三一重工股份有限公司

内部控制审计报告

2023年 12月 31日


内部控制审计报告


安永华明(2024)专字第70045452_G01号
三一重工股份有限公司


三一重工股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了三一重工股份有限公司 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。


一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三一重工股份有限公司董事会的责任。


二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,三一重工股份有限公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。






内部控制审计报告(续)

安永华明(2024)专字第70045452_G01号
三一重工股份有限公司



(本页无正文)














安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李 勇








中国注册会计师:王士杰



中国 北京 2024年 4月 26日


                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

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